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创新驱动——笃行发展式内审之路
2023-08-31 17:39:28 来源:财评科 作者:admin 阅读:
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达州市投资有限公司按照市国资委年初内部审计计划和要求,不断夯实内审工作,发挥内审在防范风险、完善管理和提升经济效益中的积极作用,促进国有企业科学决策、规范管理。

在企业章程中明确设立总审计师,纳入企业领导班子成员,主要围绕公司战略、核心经营目标建立完善风控体系、开展专项审计评价和目标工作督办,设立法务审计部,负责企业法务和内审工作。在审计部门的创新驱动下,逐步构建了具有达投特色的“公司本级平行审计与子公司审计横纵结合”“例行审计、专项审计、飞行审计、内控评价四位一体”的内部审计体系。市投资公司深化协同监督,内审部门联合纪检监察部门出台了《达州市投资有限公司纪检监察与内部审计联席会议制度》,多次开展联合检查,覆盖公司招投标采购项目、薪酬发放情况等业务领域,坚持“发现一整改一治理回头看”一线贯通,落实审计、纪检“双监督”工作机制,有效发挥内审与纪检监察“第三道防线”功能作用。

按照“宁缺毋滥,优中选优”的用人原则配备内审岗位,目前,公司配备了审计人员2名,引进急需紧缺专业硕士人才1名,强化内审队伍建设。同时,建立内审人才库,将本部及子公司具有财务、审计、工程等专业知识的13名工作人员纳入管理,灵活调度人才库人员参加内审项目。


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